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      財會(huì )中心完成內部審計整改機制專(zhuān)項調查研究

      來(lái)源: 供稿人: 日期:2023-12-19

             為進(jìn)一步推進(jìn)審計問(wèn)題整改工作,打通審計整改的“最后一公里”,在計財司審計績(jì)效處的指導下,財會(huì )中心審計二處以“內部審計建立健全審計整改長(cháng)效機制”為題,開(kāi)展了內部審計專(zhuān)項調查研究工作,全面梳理分析了2020年至2023年我部?jì)炔繉徲媶?wèn)題整改情況,提交完成了《內部審計整改長(cháng)效機制專(zhuān)項調查報告》,為下一步建立并完善審計整改工作長(cháng)效機制,進(jìn)一步維護內部審計權威性和公信力提出了對策建議。 

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